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发布日期:2025-12-01 17:00 点击次数:83
中访网数据 北京东方雨虹防水技术股份有限公司近日发布《内部审计制度》,进一步规范公司内部审计工作体系。根据制度规定,公司将在董事会下设审计委员会,由三名不在公司担任高管的董事组成,其中独立董事需过半数,且召集人须为会计专业人士的独立董事。公司设立独立内部审计部门,配备不少于三名专职人员,直接向审计委员会报告工作,确保审计独立性。制度明确内部审计部门需每季度向董事会或审计委员会报告工作,每年提交内部审计报告,并对募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项实施重点监督。该制度还要求内部审计部门至少每半年检查一次募集资金使用、担保、关联交易等重大事项实施情况,发现违规情况需及时报告。公司强调将建立内部审计激励约束机制,对审计人员工作绩效进行考核,违规行为将依法处理。此项制度的实施将进一步提升东方雨虹内部控制水平,保护投资者权益。
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